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单位资产管理自查报告8篇

发布时间:2023-05-04 18:40:08

单位资产管理自查报告8篇单位资产管理自查报告 固定资产清查自查报告*****固定资产清理自查报告市国有资产监督管理局: 根据市委党的群众路线教育实践活动领导小组的统一安排和部署,我下面是小编为大家整理的单位资产管理自查报告8篇,供大家参考。

单位资产管理自查报告8篇

篇一:单位资产管理自查报告

资产清查自查报告 *****固定资产清理自查报告 市国有资产监督管理局:

  根据市委党的群众路线教育实践活动领导小组的统一安排和部署,我*已完成了固定资产清查的主体工作,现将有关固定资产清查的工作情况报告如下:

 一、资产清查工作具体实施情况。

  ***成立由主任**同志任组长,抽调组织、纪委、党政办公室、财务室人员组成的固定资产清查工作小组。根据办事处的实际制定出固定资产清查工作方案,严格按照文件规定的清查时 唬 间组织实施。

 二、固定 度 资产清查工作结果。

 鸡

 1、土地清查 12 宗 疯 ,总面积为平方米。2 婉 、房屋及建筑物 5 宗, 绽 总面积为 7472 平方 瞬 米,价值 129768 芯 8 元,其中出租房屋 2 尾 宗,面积 3800 平方 细 米。3、交通运输设备 医 4 辆,价值 56554 巍 5 元。4、其他固定资 品 产 85 宗,414 件, 裹 价值425526 元。

 野 5、盘亏固定资产 13 羽 宗,145 件,价值 4 朱 8078元。6、我单 汹 位的固定资产除有 2 宗 哭 房屋出租外,再无出租 购 、出借、投资情况。

 三 蟹 、固定资产清查的主要 朱 问题。

  1、此次固 猫 定资产清查的时间紧、 裴 任务重,受制于时间和 欧 人力方面的制约,因而 苍 对于一些固定资产实物 萄 只能根据

 账面数填列上 甭 报。2、我处现今登记 够 在册的的土地均为政府 巡划拨,由于年份过久和 赊 相关部门负责人调整等 诣 因素影响,一些土地和 圆 房屋的产权证书或文书 畴 几度交接

  后未能妥 五 善保管,大部分已经遗 檀 失。3、这次清理过程 拧中出现的盘亏现象主要 屹 是一些时间长久的办公 喳 类资产报废淘汰了,因 歪 当时处理时没有履行报 法 告手续,没有从账面上 傀核销资产。

 四、下一步 趋 改进的措施。

  1、 抬 建立资产理责任机制。

 热 增强财物管理人员的责 燥 任意识,使账物管理责 由 任和记账人员的责任真 雨 正落到实处。2、加强 帖 制度建设,健全基础工 箱 作,规范资产处置行为 馁 ,严格资产审批制度。

 粘 严格按《行政事业单位 坎 国有资产管理办法》《 告 行政事业单位国有资产 纽 处置管理实施办法》及 伐 有关文件等规定的程序 您 和批准权限,实行严格 芒 的审批制度。

  3、 让 每年组织一次固定资产 颅 清查工作,使固定资产 泵 检查经常化,更好的从 升 源头对固定资产变动情 样 况进行监控。

 **** 蹈 *** XX 年 9 月 9 日 已

 固定资产清查工作报告 策

 为进一步规范固定 咒 资产管理,确保学校资 物 产安全,根据区教育局 殷 《关于做好固定资产清 苍 查工作的通知》和镇中 颜心校安排,我校组织人 眠 员对固定资产进行了清 边 查,现将有

 关固定资产 需 清查的工作情况报告如 瓤 下:

 一、清查范围:

 瞅

 我校管理和使用的所 权 有固定资产,包括土地 括 房屋、教学仪器、电教 躁 设备、图书、车辆、办 鸭 公事物及家具、文体设 落 备等。

 二、清查基准日 谐 :XX 年 7 月 1 日。

 三 郧 、清查内容:

 1、我校 蚜 资产管理制度的建设和 梢 落实情况。

 2、固定资 撑 产出租、出借情况。

 3 蔗 、帐、物、卡相符情况 雇 。

 四、清查工作具体实 盅 施情况:

  我校领导 扁 对本次资产清查工作十 貌 分重视,为保证资产清 吨 查工作高效有序地进行 隐 ,首先成立了资产清查 巡 工作领导小组,学校分 杰 管领导任组长,总务主 艳 任、学校总管理员、部 双 门管理员和教师代表为 蚤 成员。并指定总务主任 褥 为固定资产清查专门负 颁 责人;其次,组织清查 号 工作领导小组成员学习 摄 资产清查工作的相关制 甫 度、政策,明确资产清 词 查工作要求;第三,在 缨 领导小组的监督指导下 照 ,总务处对本次资产清 挡 查工作的各项任务进行 底 分解到人。部门管理员 固 打印出《固定资产清查 愈 表》,逐一核对,对盘 场 盈、盘亏的固定资产做 果 好记录。第四,清查工 运 作小组对部门管理员的 近 清查数据进行抽查,逐 桃 类审核、验收。第五, 耪 在对部门管理员清查

 数 昌 据审核验收的基础上, 烹 确认资产清查最终结果 丙 ,并填好《固定资产清 告 查报表》上报。

  我 彻 校固定资产清查小组从 言 7 月初开始,克服炎热 帧 酷暑,按照有关要求, 狸 逐笔核对每项资产,经 间 过二十多天地努力,终 有 于按时完成资产清查的 蝶 主体工作。

 五、资产清 详 查工作取得的成效及存 上 在的问题。

  通过本 唁 次资产清查,我校资产 讶 管理制度比较完善,各 配项制度落实到位。至清 嫁 查基准日,我校没有固 汾 定资产出租、出借情况 姻 。各类固定资产帐、物 个 、卡相符。

  我校的 栋 固定资产管理规范有效 竿 。清查中也发现了一些 吱问题,部分资产标签脱 擂 落,部分破损的课桌凳 秧 已无法使用,须进行报 枝 废处理,部分电子产品 漳 由于更新换代属于已经 芬 淘汰产品,也需履行正 句 常资产报废手续。这些 瘁 问题未及时处理,暴露 冤 出我校在资产管理工作 雀 中存在着一些不细致的 厄 地方,显示了日常管理 帧 工作不够扎实。

 六、对 馒 资产清查发现问题的改 造 进措施

  我校将以本 瓦 次资产清查作为提高学 冒 校资产管理水平的一个 您 契机,进一步做好固定 谊 资产管理工作。加强实 耸 物管理,对于清理出来 嘱 的有问题资产,及时报 寨 批并进行账务处理。针 眯 对资产清查工作发现的 民 问题,作进一步地分析 晶 ,在分清是管理责任, 唾 还是制度漏洞的基础上 趾 ,完善相关制度,确保 钡 更有效地管理、维护、 垛 利用学校的固定资产。

 箕 整改措施

 如下:

  1 誉 、组织各管理员认真学 宵 习学校固定资产管理制 锈 度,进一步认识对固定 训 资产管理和保护的重要 幢 性,引起各管理员对固 傲 定资产管理工作的重视 致 。

  2、进一步加强 滴 对资产的管理,认真做 剃 好固定资产管理的各项 碰 基础工作,建立固定资 钮 产增减变动的工作流程 雄 ,做到程序化,规范化 纳 ,提高其使用率。

  汝 3、固定资产的管理严 仰 格实行责任制:每一件 膊 物品落实到每一个具体 趾 使用与维护人名下,由 咯 负责该固定资产物品的 篇 保管人管理好,防止物 俗 品的损坏和遗失。

  抑 4、要求各管理员定期 姚 对学校的固定资产清查 茧 一次,如发现有固定资 晃 产的流失和损坏现象, 眠 应及时向学校领导报告 蒸 ,否则应负相关责任。

 津

 5、校领导加强监 牵 督工作,将不定期对学 轴 校的固定资产进行抽查 纯 ,以更有效地管理、保 苗 护学校资产。

  6、 歇 固定资产要做到合理使 音 用,管理完善。对因玩 路 忽职守或违反操作规程 演 ,造成财产损失者,当 递 事人必须立即写出书面 肛 报告,说明原因,根据 跃 情节按有关规定处理。

 魁

 XX 年 7 月 27 日朱台 箭 镇中学 南陈小学固定资 尤 产清查自查报告

  为 郑 了加强学校固定资产管 捅 理工作,进一步掌握固 乙 定资产管理和使用总体 厚 状况,按照上级教育行 验 政部门的安排,

 我校对 眩 全校的固定资产进行一 诸 次清查。形成自查报告 贬 如下。

 一、成立固定资 釉 产清查工作领导小组 组 嘶 长:孙社 副组长:王炯 者 恒 成员:朱连孙各部室 渔 管理人员 二、清查范围 研

 固定资产清查的范 针 围主要包括土地、房屋 替 及建筑物、通用设备、 哀 专用设备、交通运输设 钩 备等,要求各部室管理 侍人员认真组织清查,原 印 则上对所有固定资产全 棠 面清查盘点。

 三、清查 喳 流程及时间安排

  1 桂 、XX 年 3 月 7 日:我 渺 校召开固定资产资产清 卸 查会议,布置清查任务 眩 。

  2、XX 年 3 月 古 8 日至 14 日:各部室 缨 管理人员以学校的固定 汲 资产账目为基础,与各 粥 部室的资产逐一逐项核 厌 对,对帐外资产逐一登 湿 记,于 XX 年 3 月 15 竹 日前上报学校。

  3 奎 、XX 年 3 月 15 日至 桃 18 日:学校将各部室 郁 清查数据进行汇总,对 窝 各部室管理人员有帐无 蓄 物资产进行再清理,对 臃有物无账资产进行备案 酱 登记。

 四、工作要求

 聘

 1、各部室管理人员 仲 要高度重视本次固定资 峨 产清查工作,各部室管 约 理人员负责组织各部室 谦 的自查工作,层层落实 义 ,责任到人,因为时间 啸 紧任务重,要在规定时 呸 间内完成自查

 工作。

 2 什 、固定资产自查要求

 要

 各部室管理人员要依 挟 据资产账目逐件核对、 吾 落实,做到账物相符。

 喀 有账无物资产,要查明 城 去向。借出的要有借出 壁 相关手续。

  设备标 煌 签书写规范,规格型号 举 等以此次下发数据为准 蜒 ,按照编号一一对应粘 培 贴在资产显著位置,粘 懈 贴牢固、端正。。

  娩 对资产的用途和使用状 呛 态、存放地点进行明确 夕 填写。

  本次清查账 壹 目上没有的帐外物品要 婆 逐一登记,各个项目要 歇 填全。

  由于机构的 鼓 调整和人员的流动,账 逝 目上的物品可能调出或 辫 不明去向,各部室管理 邵 人员要负责将本部门资 伊 产账目上物品追查清楚 啼 ,查清去向,及时办理 华 资产交接手续。

 五、自 百 查结果

  1、我校制 磐 定了健全的固定资产管 余 理制度,对固定资产的 开 购置、领用、处置、报 恩 废等工作程序作了明确 函 的规定。

  2、我校 洋 所有固定资产全部按要 剥 求建档建册,建立固定 义资产总账,明细账,记 肘 账流程合理规范,款物 拼 相符,登记准确无误, 侥 不存在漏记、少记现象 已 ,固定资产的增减手续 缨完备,没有造成固定资 芝 产流失。

  此次自查 灸 工作中学校领导高度重 欲 视,通过自查工作的开 则 展充分认识到财务管理 掇 工作的重要性,今后我 今 们要规范

 基础管理,强 碟 化经费监督深化服务内 逸 涵,扎扎实实地把财务 招 管理各项工作落到实处 惩 。

 固定资产清查自查报 孝 告 南陈小学

篇二:单位资产管理自查报告

20 资产管理专项整治自查报告 3 篇 【篇一】资产管理专项整治自查报告

 市国有资产领导小组:

  根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19 号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的通知精神,我场认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导

  按照市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺利开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产管理出租(出让)情况进行了全面清理。

  二、工作起止时间

  我场于 20xx 年 3 月 3 日至 20xx 年 4 月 15 日期间进行了自查自纠工作。

  三、自查工作结果

  经自查,我场没有国有资产出租(出让)情况,也没有违纪违规行为。

 【篇二】资产管理专项整治自查报告

 市财政局、审计局:

  根据 xx 市财政局、审计局 xx 号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导

  按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的`国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

  二、工作起止时间

  我局于 xx 年 x 月 x 日至 xx 年 x 月 x 日期间进行了自查自纠工作。

  三、检查主要内容

 1、账外资产问题;

  2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;

  3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;

  4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

  5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;

  6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;

  7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

  8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;

  9、其他。

  四、自查工作结果

  经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

  五、完善规章制度

  我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

 【篇三】资产管理专项整治自查报告

 根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:

  一、建立组织机构,专项负责

  组长:何志静

  副组长:董江涛周宝平

  成员:王根基张水利薛锋张峻峰薛飞

  二、自查内容

  1、国有资产日常管理情况:严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、

 登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

  2、制度建立情况:我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。

  3、资产处置情况:按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。

  4、资产出租出借情况:我校与西安警-察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积平米,年租金万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。

  三、自查时间

  20xx 年 5 月 27 日-29 日

  四、自查汇总

  我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。

  自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。也没有违纪违规行为。

 【篇四】资产管理专项整治自查报告

 根据凤财发{20xx}31 号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

  一、组织领导

  按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

  二、工作起止时间

 我校于 20xx 年 4 月 4 日至 20xx 年 4 月 16 日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

  三、检查主要内容

  1、资产管理情况;

  2、资产处置情况;

  3、经营性资产管理情况;

  4、其他。

  四、自查工作结果

  经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。

  五、整改措施

  我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

篇三:单位资产管理自查报告

资产运营管理自查报告

  旗财政局国有资产管理股:根据旗 XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。二、制度建 俞 立情况:是建立建全资 还 产管理的各项规章制度 沪 ,有购置、申领、使用 相 、报废处置等内部控制 伺 制度。三、资产处置情 郭 况:按照规定履行审批 植 或备案手续,并及时做 廉 好账务处理,处置收益 艺 或残值按照“收支两条 先 线”管理原则,纳入了 窒 财政预算或残值管理, 峡 无擅自处置国有资产现 佑 象。四、资产动态管理 财 情况:及时登记资产卡 峡 片,并向财政管理部门 脏 上传有关资产数据,实 腋 现了动态管理及时核对 八 账簿。五、资产出租出 充 借情况:单位无出租出 甫 借国有资产情况。

  柄 六、资产产权登记情况 亲 :没有国有资产产权登 挝 记证书。七、罚没资产 谐 管理情况:无罚没资产 衷 情况。

 山东省曲阜师范 洲 学校国有资产专项调查 峨 清理 工作自查报告

  挝 济宁市行政事业单位国 告 有资产调查清理工作联 圾 席会议

 办公室:根据济 农 纪发{XX}10 号文 靳 件的精神和具体工作部 业 署的要求,我单位极为 辕 重视这项工作,成立了 薪 领导班子,认真组织开 吝 展自查自纠,现将有关 效 情况报告如下:

 一、组 狼 织领导

  按照联席办 疏 发《关于对市直行政事 妊 业单位国有资产进行专 润 项调查清理的实施方案 考 》通知的要求,为顺利 孽 开展、按时完成本单位 清 的自查工作,我校成立 羽 了以校长为组长,分副 带 校长为副组长,各处室 披 相关人员为组员的国有 阔 资产管理专项检查自查 嚷 领导小组,下设临时办 掇 公室,组织相关人员对 蠢 我校的国有资产拥有、 枢 使用、管理情况进行了 瞩 全面的清理、盘点。

 二 银 、工作起止时间

  我 毁 校于 XX 年 5 月 13 日 罚 至 XX 年 5 月 25 日期 痢 间对本单位各类固定资 靡 产拥有、管理、使用情 题 况进行了自查自纠工作 续 。并将自查结果自 25 阅 日起在本单位公示栏、 瑶 门户网站进行公示,接 疆 受广大群众的监督检查 倘 。

 三、检查主要内容 1 扩 、单位基本情况; 2、 覆 单位领导情况;

  2 菱 、土地、房屋、车辆等 沮 国有资产的占有使用情 吾 况; 3、各种设备、图 赋 书文物的占有使用情况 赁 ;

  4、债权、债务 圭 等账务情况;资产的盘 况 盈、盘亏;已报

 废、损 匣 毁、盘亏资产长期未清 霜 理问题; 5、账外资产 褥 问题;;

  6、未经 道 批准自行购置政府采购 怎 目录内商品问题;

  豌 7、对外借款、投资难 您 以收回形成潜在损失问 砸 题;

  8、对外担保 忆 及成立经济实体、企业 陨 出资不到位而承担连带 犹 责任问题;

  9、资 东 产转移未及时办理调拨 躬 、过户手续问题;

  肾 10、未经批准出租、 致 出借、出售固定资产问 瞩 题;

  11、资产有 凶 偿使用收入应缴未缴财 哮 政专户问题; 12、其 羞 他。

 四、自查工作结果 雏

 经自查,我校在国 绚 有资产管理方面严格按 津 照国家有关规定执行, 珍 资产账账相符、账实相 呀 符、账表相符、账证相 胺符,未发现有上述问题 愧 。

 五、完善规章制度

 蜀

 我校在自查的基础上 睛 ,对照以前的财务制度 咕 ,针对国有资产

  管 仇 理方面,依据有关政策 楔 法规,建立健全各项管 匣 理制度。

  山东省曲 虫 阜师范学校资产调查清 以 理领导小组办公室 单位 铸 负责人:

 分管负责人:

 赔

 责任人:

 二〇一一年五 账 月二十三 日 瑶海区国有 径 资产清理规范工作 自查 娇 自纠情况汇报 **** 阉 *****:

  自 X 俭 X 年 12 月 9 日,瑶海 踊 区清理规范国有资产处 突 置工作全面启动,全区 涪 高度重视,严格贯彻落 膛 实《******关于 粹印发合肥市清理规范县 旦 区开发区国有资产处置 扎 工作实施方案的通知》 柯 文件精神,顺利完成了 陪 前期的国有资产项目登 禹记、项目公示、自查自 烽 纠等阶段工作,现将有 裕 关情况汇报如下:

 一、 蘑 前期工作开展情况 加强 浓 组织领导

  自清理规 床 范国有资产处置工作启 崇 动以来,我区按照市里 歌 的工作要求,召开了全 衷 区动员大会,成立了以 舀 区委常委、区政府常务 坏 副区长任组长的领导小 株 组,印发了工作实施方 癣案。明确由区监察局牵 恢 头,**具体负责业务 佯 指导开展此项清理规范 洛 工作。区清理规范工作 媚 领导小组办公室先后就 馆 项目登记、项目公示、 抖 自查自纠等阶段重点工 娩 作安排发出通知,报经 钢 区政府批准、由区政府 沸 办印发了《****国 蒸 有资产处置项目登记公 椿 示工作暂行办法》。

 全 本 面开展项目登记

  国 宏 有资产项目登记阶段, 撬 按照全面摸清家底的总 实 体要求,要求全区各单 再 位全面登记截至 XX 年 恤 6 月 30 日的房屋

  姚 构筑物、土地、大型专 其 用设备情况,并在此基 瓤 础上重点登记产权转让 挠 和实物资产转让、出租 君 、对外投资、担保等国 誉 有资产处置项目。在区 房 清理规范工作领导小组 惑 的指导监督下,全区 6 蹈 2 家单位完成了全区国 绎 有资产项目登记工作, 巩 摸清了家底,并将结果 盎 汇总上报市清理规范工 修 作领导小组办公室。

 扎 咬 实开展项目公示

  国 堡 有资产处置项目公示阶 阉 段,严格按照**政办 泪 秘〔XX〕*号文件要 询 求,建立国有资产处置 欣 项目登记和网上公示目 棒 录编码管理制度,在区 奎 政府门户网站“政务公 戌 开”栏目下增设“国有 说 资产处置”子项,对涉 右 及国有资产处置项目的 镁 *家单位、**项资产 伞 处置情况进行了逐单位 拱 、逐项目公示,接受社 喝 会监督。对国有资产处 考 置项目网上公示工作进 腥 行常态化管理,每个季 医 度进行定期更新。

 认真 历 开展自查自纠

  对于 洁 自查自纠工作,我区要 枉 求各单位发现问题及时 笑 整改,与项目登记、公 老 示工作同步实施。3 月 谦 中旬,区清理规范工作 佬 领导小组办公室召开专 垣 题会议,听取各街、镇 荐 、开发区及部门区直单 乘 位国有资产处置自查自 忠 纠工作开展情况

 汇报, 空 督促各单位严格按照相 匝 关文件要求,切实整改 赠 落实到位。截至目前, 斋 各相关单位认真开展了 袜 国有资产处置项目问题 整 排查工作,对查找出的 挥 问题一一作了详细说明 愿 ,并制定相应整改措施 葫 ,按时上报了自查自纠 咽 工作报告。

 二、自查自 娱 纠发现的主要问题

  廓 在各单位自查和区清理 包 规范领导小组办公室督 沏 查的过程中,发现一些 庞 问题,主要表现为:

 属

 部分房产土地产权证 赠 照、账面价值不完整。

 烽 一是部分房产土地相关 啊 产权证照不全,此类资 凌 产主要是原市属、区属 葬 企业生活区移交辖区街 锚 道管理中包含的国有房 甩 产土地,由于历史原因 颜 一直未办理产权证照; 啥 其次是旧城改造、市政 青 道路建设等新建大建设 球 安置点配套商业房产等 后 国有资产,目前产权证 题 照正在办理之中。二是 薛 部分资产缺少账面价值 洛 ,此类资产多是早前经 释 划转、调拨、捐赠等方 掌 式取得的,接收时就没 治 有反映价值,之后也没 滔 有通过专门的机构进行 埔 资产评估,因此未反映 终 账面原值。

  部分经 附 营性资产出租未公开招 大 标。各街、镇、开发区 巡和区直少数单位不同程 室 度地存在出租资产未公 畦 开招租问题,资产出租 始 事宜多通过单位领导班 奎 子集体研究决定,没有 恼 通过市公共资源交易中 邮 心公开招标。其主要原 昧 因是单位领导和业务经 仅 办人员对现行的国有资 境 产管理政策把握不准确 邑 ,业务流程不够熟悉, 陨 仍按照以前的政策认为 引 产权证照不全

 的资产不 邀 能向市公共资源交易中 杖 心申请公开招标,从而 言 造成出租资产公开招租 臼 比例不高。

  少数经 翼 营性资产存在租期过长 蹬 、租金收入未足额完税 簇等现象。少数租期过长 箩 的经营性资产,主要是 咋 因为延续执行资产划转 豹 、调拨前原单位签订的 痪 有效合同,从而与现行 辱

 的有关规定要求不 贵 符。我区行政事业、国 阶 有企业的房屋土地等资 日 产出租收入目前均纳入 椒 区财政非税收入管理, 蹿因此部分单位对租金收 袁 入纳税的意识不强。

 三 护 、整改情况

  针对发 西 现的问题,区清理规范 逾 领导小组办公室督促各 番相关单位积极进行整改 覆 ,取得了明显的成效。

 幸

 进一步加强指导, 岩 提高国有资产管理工作 汽 水平。区国资办加强政 贮 策指导,人员培训,定 蒲 期召开各单位分管领导 兔和资产专管员的业务会 捍 ,督促各单位利用《行 予 政事业单位资产管理系 拒 统》建立完善国有资产 齿 台账,并根据工作需要 骤进行不定期的清查,实 小 施资产动态管理。对于 姚 产权证照不全的资产, 七 要求做到产权明晰,具 谣 备条件的要尽快办理资 乡产证照。对于因历史原 薯 因目前难以办理证照、 机 完善账面价值的资产, 莹 必须统一纳入单位资产 得 管理系统,做到登记准 靠确、完整,单位财务账 捆 与资产账及时核对,确 轨 保账物相符,防止国有 帜 资产流失。

  进一步 赵 强化约束,规范国有资 磺 产出租行为。清理规范 棱

 国有资产处置工作开展 弱 以来,区清理规范领导 孕 小组办公室先后 3 次召 飞 开专题会议,组织学习 彭 传达区清理规范工作实 马施方案、市纪委等五部 铀 门印发的《关于进一步 诛 规范我市国有资产出租 鳞 管理工作的意见》、市 糟 政府 XX 年第 40 号常 硬 务会议纪要等,以会代 只 训的方式不断提高各单 坦 位领导和

  业务经办 球 人员的政策水平。要求 设 各单位严格执行市里相 犁 关文件精神,对于新招 滁 租或租赁到期的资产, 窍 一律进入合肥市公共资 相 源交易中心进行公开招 性 租,规范集体决策程序 嗣 ,合理确定租金底价和 潘 租金增长机制,严格控 窄 制出租期限,加强合同 挣 、履约和收益管理。X 漏 X 年度,我区将街、镇 柯 、开发区国有资产管理 舟 工作纳入年度目标责任 源 制考核,进一步强化各 酗 单位的责任意识。通过 呀 上述一系列举措,目前 臃 全区各单位已严格执行 刮 ,对新发生的资产招租 藏 业务规范程序,做到进 窄 场公开交易。

 四、下一 序 步工作打算

  通过这 慢 一阶段的自查和整改, 挣 在资产清理过程中存在 募的一些不规范的问题已 答 经得到整改,各单位的 泰 资产状态已经明晰,处 催 置程序逐步规范。为进 拜 一步巩固此次清理规范 号国有资产处置工作取得 剔 的成果,下一步我区将 澡 着重做好以下几个方面 晴 工作:

  继续加大督 拎 查力度,规范全区国有 械 资产出租管理工作。拟 钟 对各街、镇、开发区和 杀 区直相关单位 XX 年 7 聚 月至 XX 年 3

 月期间国 超 有资产处置项目进行清 债 查、公示,重点督查国 檬 有资产出租是否严格执 箩 行市、区现行相关文件 蚜 规定。

  加强国有资 框 产管理软硬件建设。在 贺 区政府采购中心的基础 靳 上,尽快成立区级公共 魂 资源交易中心,完善区 恢 级公

篇四:单位资产管理自查报告

资产管理,是指国家对国有资产所有权的行使,管理权限的划分,资产的保值增值,收益的享有、处分等进行的监督。今天为大家精心准备了,希望对大家有所帮助!

 国有资产管理自查自纠报告

 根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下

 一、建立组织机构,专项负责

 组 长

 副组长

 成 员

 二、自查内容

 国有资产日常管理情况严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

 2、制度建立情况我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。

 3 资产处置情况按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。

 4、资产出租出借情况我校与西安警-察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积 平米,年租金 万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。

 三、自查时间

 20XX 年 5 月 27 日-29 日

 四、自查汇总

 我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定

 执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。

 自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。也没有违纪违规行为。

 西安市第五十六中学

 20XX 年 5 月 29 日

 国有资产管理自查自纠报告

 市财政局、审计局

 根据 xx 市财政局、审计局 xx 号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下

 一、组织领导

 按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

 二、工作起止时间

 我局于 xx 年 x 月 x 日至 xx 年 x 月 x 日期间进行了自查自纠工作。

 三、检查主要内容

 1、账外资产问题;

 2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;

 3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;

 4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

 5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;

 6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;

 7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

 8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;

  9、其他。

 四、自查工作结果

 经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

 五、完善规章制度

 我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

 国有资产管理自查自纠报告

 根据凤财发{20xx}31 号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下

 一、组织领导

 按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

 二、工作起止时间

 我校于 20xx 年 4 月 4 日至 20xx 年 4 月 16 日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

 三、检查主要内容

 1、资产管理情况;

 2、资产处置情况;

 3、经营性资产管理情况;

 4、其他。

 四、自查工作结果

 经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的.固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;

 学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。

 五、整改措施

 我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

篇五:单位资产管理自查报告

关于财务和国有资产管理情况自查报告 社区关于财务和国有资产管理情况自查报告 XX 财务自查报告 财务自查报告

  ***根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

 一、财务收支情况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项 骚 均在依法设置的会计账 鳞 簿上统一登记、核算, 武 依据国家统一的会计制 粤 度的规定进行会计核算 毋 ,确保数据真实、有效 峰 。在安排支出时,分轻 腹 重缓急,保证常规和重 镰 点支出需要,既体现实 此 际工作需要,又考虑财 询 力可能,根据办公室各 报 项工作任务,在财力可 北 能的情况下,有保有压 每 ,确保重点,统筹安排 弥 ,合理支出。

 二、单位 灯 内部控制制度建立和执 怪 行情况

  根据本单位 矮 工作实际,在建立并实 蛔 施内部监督和控制制度 滞 过程中,制定了《财产 祭 管理制度》。建立和完 壹 善各项制度的同时,相 磺 关人员在工作过程中严 耗 格遵守这些规章制度, 戊 有效地实施了内部监督 缄 和控制,保证了会计工 味 作的真

 实性、完整性以 拥 及单位财产的安全,加 金 强了对本单位财产物资 限 的监督和管理,杜绝了 蹿 各种漏洞的发生,达到 遇 了以下三点要求:

  评 1、明确了记账人员与 及 审批人员、经办人员的 舌 职责权限,使其相互分 淆 离、相互制约,以明确 溜 责任,防止舞弊,各项 诌业务事项得以有序进行 当 。

  2、明确了财务 储 收支审批程序和审批人 师 的权限和责任,规范了 摇 各项资金的使用,提高 淤 了资金使用效益。

  晋 3、明确经费支出的范 臆 围和开支标准,采取各 毡 种有效措施控制经费开 攀 支,杜绝了浪费现象的 苛 发生。

 三、固定资产管 呼 理和使用情况

  为了 淤 加强固定资产管理和使 封 用,在固定资产购置时 拄 ,严格按照政府采购程 镁 序进行采购,并根据有 脯 关规定,建立了账簿、 邱 款项和实物核查制度, 赠 通过建立健全制度,会 瓦 计人员对各项财物、款 献 项的增减变动和结存情 昏 况及时进行记录、计算 氧 、反映、核对等。一方 潜 面做到账簿上所反映的 痔 有关财物、款项的结存 嘘 数同实存数一致;另一 岔 方面通过账簿记录和记 哲 账凭证,原始凭证的核 传 对,保证账账相符。无 叶 固定资产不入账,公物 圈 私用及其他违规问题。

 中

 四、存在问题

  通过 蕉 自查,我委在财务管理 遗 和财务工作过程中还存 盂 在一些不足,在实施内 渐 部监督制度和内部控制 翌 制度时,还未

 能完全达 赏 到《会计法》所规定的 续 要求,预算管理制度、 遗 财务分析制度、稽核制 碾 度尚未建立健全,今后 鳖 要进一步完善这方面的 贯 制度,实行更有力的措 氏 施,力求将这方面的工 壬 作做得更好。

 财务自查 亦 报告

  根据《XX 市 氏 审计局关于开展 20* 蛆 *年度财政财务收支自 锻查自纠工作的通知》精 父 神,我局结合自身实际 腾 情况,对本单位的财政 桔 财务收支情况进行了认 随 真的自查,现就自查情 乙况报告如下:

 一、健全 赌 组织,强化领导

  为 颅 确保此次自查工作顺利 砒 进行,我局成立了以纪 唁 检书记为组长的自查自 褥 纠清查小组,积极开展 宦 自查自纠工作。

 二、严 刚 格清查,不走过场

  永 成立清查小组后,局领 佃 导要求认真学习文件精 保 神,对照自查内容进行 监 自查。做到不走过场不 锌 留死角,及时发现和解 拣 决存在的问题。

 三、认 园 真自查,及时自纠

  枢 按照《XX 市审计局开 协 展 20**年度财政财 星 务收支自查自纠工作的 缕 通知》的要求,我局对 碳 本单位执行财经纪律及 焰 有关政策的情况以及内 晰 部财务管理制度的建立 峰 健全和执行情况进行了 仿 自查。

  1、我局所 榜 有财政资金均按预算用 叛 途使用,支出真实合

 规 育 。

  2、严格专项资 缩 金管理,做到专款专用 忧 ,无截留、挤占和挪用 肮 的行为。其中某些工作 稠 性的专项资金接待支出 真 略微偏高。

  3、非 裹 税收入征收合法合规, 凝 无乱收费、乱罚款和截 阴 留非税收入的行为。

 叔

 4、认真执行收支两 椽 条线的政策,无以支抵 叶 收和坐收坐支的现象。

 恿

 5、认真执行规范 肉 津补贴政策,无在政策 哦 规定之外发放奖金、补 脏 贴的行为。

  6、国 锈 有资产帐实相符,核算 鞋 规范,无违规处置国有 乍 资产、截留处置收入的 肝 行为。

  7、我局单 凋 位资金全部集中统一管 毋 理和核算,无“账外账 担 ”和“小金库”。

  臆 8、我局根据本单位实 渊 际,建立并实施内部监 浓 督和控制制度,相关人 辗 员在工作过程中严格遵 孔 守规章制度,有效地实 彼 施了内部监督和控制。

 雪

 通过自查,我局在 晴 某些工作性的专项资金 治 招待费略微偏高。清查 友 小组提出在以后的接待 话 工作中一定要厉行节约 坦 ,严格控制接待标准。

 尘

 财务自查报告 一、工会 浴 财务管理中出现的问题 狱

 我市工会所辖 13 猿 个区县和 3 个开发区工 讣 会,财务工作自检自查 诗 报告。近年来,各区、 籍 县工会在加强财务管理 曾 工作方面进行了一些有 戍 益的探索,取得了一定 搜 成效,但也存在一些问 佑 题,主要表现在:区、 番 县财政划拨工会经费尚 与 未全部到位;部分区、 锚 县工会财务预算管理粗 讯 放、预算约束不强、配 癌 套制度还不完善;乡镇 捆 、街道、社区及新建企 印 业工会会计基础工作薄 伦 弱等。这些问题与市场 捐 经济形势下工会工作的 措 发展不相适应,其弊端 巡 日渐凸显,亟待改善和 穗 加强。

 财政划拨工会经 丈 费不到位

  目前在我 氧 市十三个区、县工会中 揖 ,城三区及雁塔区工会 渡 财政划拨工会经费相对 苑 解决得较好,其他区、 誉 县或只解决区、县工会 胡 机关人员的工会经费或 息 定额划拨经费,与足额 回 划拨相差甚远,临潼区 褂 及 3 个开发区至今尚未 匠 解决。

 税务代收的覆盖 悔 面不够广

  税务代收 享 工会经费后,各区、县 峻 及开发区工会的建会率 排 及工会经费收缴率与以 乡 往相比有了大幅度提高 益 ,但仍然存在经费收缴 馆 空白点。据调查显示, 主 碑林区工会所属基层单 引 位已成立工会的有 40 募 00 多家,而缴经费的 疡 只有 1600 多家,不 者 到 40%;雁塔区工会 人 所属基层单位已成立工 叹 会的有多家,而缴经费 携 的单位只有 600 多家 冤 ,也只达到 30%。

 财 穷 务管理制度尚不完善, 抠 经费支出随意性较大

  驼

 有的区、县多年来没 匪 有制订相关的财务制度 居 ,有的区、县财务制度 绰 制订的不全面、财务报 荷 销及审批制度不明确, 改尤其缺少预决算管理制 次 度,直接导致了经费支 砌 出随意性大。决算情况 短 表明,有的区、县工会 睬 行政费、工会业务费超 掸 支达 200%,有的经 挖 费支出不足预算的 5% 曰 。有的开发区工会会计 悼 、出纳一人担任,不符 选 合会计核算规定,财务 瘫 管理基础薄弱。

 财务审 箱 批报销制度不够规范

 悄

 有的区、县审批报销 搓 程序中没有会计人员审 劫 核,经办人直接让领导 噎 签字报销,待会计人员 楞 作账时发现问题,为时 靡 已晚。还有一些财务人 朝 员审核把关不严,存在 肚 白条报账及无效票据报 糊 账的现象。有的未严格 面 执行现金管理规定,支 碟 出时超限额使用现金, 伟 发放物品未附发放明细 雍 单。

 乡镇、街道工会财 猫 务工作薄弱

  我市区 槛 、县工会有 181 个乡 习 镇、街道工会,单独建 孕 立工会账户的单位很少 邱 ,总体上不足 10%, 加 工会独立管理经费的要 遗 求落实得不好。地税代 蜕 收后,工会组织迅猛发 美 展,但也存在集中建会 蒋 、突击建会的情况。有 沮 的区、县工会审批工会 烦 组织不规范,2-3 人 螟 就成立单独的工会委员 易 会,有的将49 个单位 秽 组成一个联合会,这些 笨 单位既不在一个地域, 残 也无共 国有资产管理财 诵 务决算管理工作岗位

 = 弊 个人原创,绝非网络复 矮 制,欢迎下载=

  转 酗 眼之间,一年的光阴又 政 将匆匆逝去。回眸过去 淬 的一年,在×××国有 碗 资产管理财务决算管理 枚 工作岗位上,我始终秉 否 承着“在岗一分钟,尽 芭 职六十秒”的态度努力 亮 做好国有资产管理财务 逐 决算管理岗位的工作, 琅 并时刻严格要求自己, 哩 摆正自己的工作位置和 跃 态度。在各级领导们的 银 关心和同事们的支持帮 迂 助下,我在国有资产管 悟 理财务决算管理工作岗 犹 位上积极进取、勤奋学 耽 习,认真圆满地完成今 冕 年的国有资产管理财务 竞 决算管理工作任务,履 夺 行好×××国有资产管 漳 理财务决算管理工作岗 迂 位职责,各方面表现优 碰 异,得到了领导和同事 明 们的一致肯定。现将过 业 去一年来在国有资产管 终 理财务决算管理工作岗 雪 位上的学习、工作情况 断 作简要总结如下:

  村 为了进一步规范财务行 胜 为,强化学校财务管理 隐 ,严厉财经纪律,进步 偶 经费资金使用效益,深 游 进贯彻落实好《预算法 死 》、《会计法》、《政 卧 府采购法》、《国有资 摘 产管理办法》、《中小 艺 学校财务制度》和陕西 挚 省财政厅、教育厅《关 拳 于进一步加强义务教育 枕 经费管理的意见》精神 驯 ,增进教育事业延续健 衙 康发展,根据眉县教育 重 体育局《关于展开全县 肢 中小学财务管理工作专 整 项检查的通知》文件精 蝗 神及教委工作安排,现 恿 对我校财务管理工作自 只 查情况总结以下:

 一、 轨 自查时间:5 月 11 日 痔 5 月 19 日

 二、自查工 康 作领导小组:

 组长:* 橙 **

  组员:*** 庙 ********** 嘛 ***** 三、自查内 忌 容 制度建设情况

  财 课 务管理制度、预算管理 盈 制度、收费管理制度、 证 内部控制制度、经费管 皖 理制度、资产管理制度 醛 、财产登记领用制度、 确 财会职员岗位职责、工 把 会经费管理制度等管理 美 制度健全。

 财务管理情 抢 况 1、收进管理情况

 鲁

 能严格遵守国家收费 洁 的有关规定,所有收费 惩 项目和标准都经物价部 归 分批准,无擅自设立收 程 费项目、扩大收费范围 猪 或进步收费标准等行为 节 。所有预算外收进全额 侈 纳进财政专户,严格执 融 行收支两条线管理。

 2 省 、支出管理情况

  能 涌 严格执行国家规定的开 钓 支范围及标准,无虚列 砚 虚报或以白条作为报销 傈 凭证现象;按规定应当 违 纳进政府采购的项目能 质 实行政府采购;能定期 则 公布学校收支及管理情 无 况;支出实行校长负责 壁 制,大额资金使用经领 坦 导集体讨论并有会议记 钳 录记载;学校财务管理 容 的审批职员、报帐职员 浴 、经办职员、财产保管 筑 职员的职责明确,相互 荷 分离、相互制约、相互 候 监

 视;忘我设小金库、 咆 ***私存、设立账外 援 账、坐收坐支等现象; 镣 所有支动身票均有经办 身 人签名及用处,对购置 撅 的财产有进库登记;无 蛹 大额现金支付现象;津 氏 补贴发放符合规定,绩 涩效工资实施后各学校无 旗 违规乱发钱、物。

 3、 窝 资产管理情况

  学校 帅 国有资产的出租、出售 奎 、出让、对外捐赠、报 宴 废、报损等均经学校领 硒 导集体研究,均按国有 在 资产处置管理有关规定 喳 办理,并报主管束育行 一 政部分、财政部分审批 连 ;建立了学校资产台账 纸 和财产领用台账;能定 蝶 期组织资产清查,做到 吓 账账符合、帐卡符合、 寓 账实符合;对 新购、新 费 建的资产能及时进进固 刨 定资产核算。

 存在不足 膘

 由于撤点并校,财产有 驮 待于进一步清算。

  脱 固然我们都能依照上级 碎 要求往做,但是由于我 芍 们工作能力有限,对上 萄 级精神领会不透,也可 延 能在工作中有一些失误 淤 的地方,在今后的工作 簧 中,我们将会进一步完 幌 善相干财务制度,全面 憎 分析和总结财务管理中 码 存在的题目,并认真做 好 好整改,进一步规范财 袁 务管理,完善财务工作 垣 。

篇六:单位资产管理自查报告

定资产盘点工作报告

  201 1 年 9 月 20 日、 根据建管局的要求, 各部门的工作已步入正轨。

 为进一步规范和加强我站资产管理, 夯实财务管理基础工作, 健全管理机制、 保障国有资产的完整和安全, 彻底摸清家底, 最大程度发挥固定资产的效益, 根据要求, 我处精心组织了全处固定资产清查工作, 现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。

 一、 固定资产的确认

  根据建管局现行固定资产及低值易耗品管理制度, 目前我处对价值 2000 元及以上、 如电脑设备、 打印机、 相机、 机器、 机械、工具、 生活办公用具等分别进行了定义以及明确的划分规定。

  二、 清查的主要做法 (一)

 领导重视, 组织得力。

 领导高度重视本次清查工作, 把清查工作作为 9 月、 1 0 月的重点工作之一。

 有专人负责, 各部门负责人配合固定资产清查小组, 负责对全管理处固定资产及低值易耗品的清查工作组织实施, 相关职能科室进行了明确分工。

 (二)分工明确, 责任清晰。

 清查工作共分为准备、 清查、 总结和验收四个阶段。

 准备阶段主要工作是成立固定资产清查小组, 确定清查范围及工作职责。

 (三)循序渐进, 合理安排。

 本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。

 清查阶段主要工作是清查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行清查、 盘点, 落实资产存放地点、 资产状况等, 如实填

  写固定资产清查系统。

 对清查中发现的需要报废、 报损或作其他处置的固定资产, 要求查清原因, 提出处理建议。

 总结阶段对有异议的项目再次清点确认, 确认后详细填写“固定资产盘点报告表”, 各清查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认, 连同清查工作总结交清查工作领导小组审阅。

 三、 清查的主要成果 管理处领导和各部门都能高度重视清查工作, 主要领导亲自抓该项工作的落实。

 经过此次清查, 三个泉管理处主要取得了以下成果:

 一是全面落实了建管局固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息, 特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况, 管理处以现场实物盘点为依据, 对相关信息进行了补充、 修改。

 二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记, 做到帐实、 帐卡、 帐帐相符。

 三是清查出一批已报废的固定资产和低值易耗品。

 在此次清查后汇总上报建管局申请报废。

 四、 下一步资产管理的工作思路 (一)

 完善制度。

 今后管理处将根据固定资产管理方面的新要求, 制定适合我处实际、 便于操作的固定资产管理办法。

 (二)

 明确职责。

 进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限, 建立统一要求、 分级管理、 各尽所能, 各负其责的新机制。

 (三)

 加强管理。

 把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、 管理部门的一项重要日常工作, 常抓不懈, 规范程序, 把好出入关, 健

  全账、 证、 卡, 加强核算, 确保资金账、 实物账一致。

 (四)

 严格检查。

 各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规情况进行通报。

 (五)

 抓好落实。

 重点做好日常管理和制度落实工作, 固定资产管理部门在加强日常管理的同时, 抓好各项制度落实的督促检查, 搞好协调、 衔接, 督导各部门抓好落实, 努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。

篇七:单位资产管理自查报告

产管理自查报告

  资产管理自查报告

 篇一:关于资产管理自查报告

  **公司 2010-2012 年资产 报废情况自查报告

 按照开展资产报废情况检查工作的通知要求,公司对2010 年 1 月-2012 年 12 月资产报废情况进行了认真自查,自查过程未发现违规违纪情况,现报告如下:

  一、各年度报废资产价值总额及残值收入总额

  2010年至2012年公司共报废资产价值总额130897.00元,均为 2011 年报废。报废残值收入明细如下表:

  资产残值收入明细表

  -1-

 二、报废资产类别及相应报废依据 (一)2010-2012 年度报废资产类别

  报废资产类别表 单位:元

 (二)报废依据

  2011 年,根据**部《中央**单位国有资产管理暂行办法》(水财务[2009]147 号)和上级《关于资产报废的批复》(**[2011]45 号)文件,公司符合报废的资产总额 130897.00元。

  三、资产报废具体程序

  -2-

 公司按照《中央级**单位国有资产管理办法》等相关资产管理规定对资产进行保管,每年年底对资产进行盘点,对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产,由资产管理部门提出申请,经处务会讨论,确实符

 合资产报废条件的,由财务部门行文申请资产报废,在此过程中,待报废资产予以妥善保管,待上级批复之后再对资产进行账务处理。

  四、存在的问题

  经查,公司资产处置按照相关资产管理规定进行,未发现未经审批处置资产的情况。

  五、相关工作建议

  进一步加强资产管理培训指导,提高资产管理人员业务水平,增强资产科学化精细化管理。

 **公司

  2013 年 5 月 6 日

 -3-

 篇二:资产清查自查报告

  庙岔中心学校资产清查报告

  根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已完成资产清查工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

 一、资产清查工作总体状况分析:

  (一)资产清查工作基准日:2013 年 3 月 15 日--4 月 15日

  (二)资产清查范围:固定资产

  (三)资产清查工作具体实施情况:

  我单位领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

  (四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

  通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示

 了日常管理工作不够扎实。

  二、对资产清查的问题提出改进措施

 我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:

  1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。

  2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。

  3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

  4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。

 5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。

  6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

 篇三:国有资产管理自查报告

 旗财政局国有资产管理股:

 根据旗 2011 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要 求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:

 一、 国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资 产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报 制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清 查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账 实相符,明确责任并履行好职责。

 二、 制度建立情况:

 是建立建全资产管理的各项规章制度, 有购置、 申领、使用、报废处置等内部控制制度。

 三、 资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账 务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了 财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

 四、 资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上 传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

 五、 资产出租出借

 情况:单位无出租出借国有资产情况。

  六、 资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

 七、 罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

篇八:单位资产管理自查报告

资产管理自查报告范文(通用 4 4 篇)

 国有资产管理自查报告 1 1 根据凤财发{2014}31 号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

 一、组织领导 按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的`自查自纠。

 二、工作起止时间 我校于 20xx 年 4 月 4 日至 20xx 年 4 月 16 日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

 三、检查主要内容 1、资产管理情况; 2、资产处置情况; 3、经营性资产管理情况; 4、其他。

 四、自查工作结 果 经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。

 五、整改措施 我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

 20xx 年 4 月 15 日 槐北示范小学 国有资产管理状况自查报告 二 0xx 年四月十五日 国有资产管理自查报告 2 2

 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由 为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。经过清理:20xx 年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

 一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

 二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

 三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

 五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

 国有资产管理自查报告 3 3 根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:

 一、建立组织机构,专项负责 组 长:何志静 副组长:董江涛 周宝平 成 员:王根基 张水利 薛锋 张峻峰 薛飞 二、自查内容

 1.国有资产日常管理情况:严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

 2、制度建立情况:我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。

 3 资产处置情况:按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。

 4、资产出租出借情况:我校与西安警-察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积 平米,年租金 万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一管理。

 三、自查时间 20XX 年 5 月 27 日-29 日 四、自查汇总

 我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。

 自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。也没有违纪违规行为。

 西安市第五十六中学 20XX 年 5 月 29 日 国有资产管理自查报告 4 4 市国有资产领导小组:

 根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19 号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的通知精神,我场认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

 一、组织领导 按照市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺利开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,

 各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产管理出租(出让)情况进行了全面清理。

 二、工作起止时间 我场于 20XX 年 3 月 3 日至 201X 年 4 月 15 日期间进行了自查自纠工作。

 三、自查工作结果 经自查,我场没有国有资产出租(出让)情况,也没有违纪违规行为。

 樟树市试验林场 20XX 年 3 月 15 日

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